Как сделать сторно документа в 1С:Бухгалтерии 8 ред. 2.0

file text

 

 

Инструкция о том, как сделать сторно документа в 1С:Бухгалтерии 8 ред. 2.0.

 

 

Часто у тех бухгалтеров, кто начинает осваивать программу 1С:Бухгалтерия 8 ред. 2.0 возникает вопрос: как сторнировать проводки неправильного документа. Для этого в программе используют документ «Операция, введенная вручную». Рассмотрим на примере как это делается.

Предположим нам нужно сделать сторно документа «Поступление товаров и услуг». Выбираем в меню «Операции» пункт «Операция, введенная вручную».

storno01

В открывшемся списке нажимаем кнопку «Добавить». Откроется форма документа, в которой нужно в поле "Способ заполнения" выбрать "Сторно движений документа", как показано ниже:

storno02

Далее в поле "Документ" выбрать нужный нам документ. Для этого нажмем на кнопку "Т". 

storno02 2

Выбираем тип документа. В примере у нас это "Поступление товаров и услуг".

storno03

Выбрав тип документа, выбираем нужный нам документ "Поступления товаров и услуг" и нажимаем на кнопку "Заполнить".

 storno04После этого таблица проводок будет заполнена. Так же кроме проводок будут созданы сторнирующие записи связанных с документом регистров.

storno05

Проводим документ, и сторно документа "Поступление товаров и услуг" готово.

Нажмите на одну из кнопок ниже, что бы помочь другим пользователям 1С быстрее найти эту информацию в Интернете.

Комментарии  

 
# Bagira 24.10.2012 13:22
Спасибо за подробное объяснение! Эта инструкция оказалась очень полезной.
Ответить | Ответить с цитатой | Цитировать
 
 
# Лилия 12.11.2012 22:10
а НДС через доп.лист?
Ответить | Ответить с цитатой | Цитировать
 
 
# Администратор 1С-СФЕРА 13.11.2012 06:41
На последнем рисунке из инструкции открыта вкладка "Бухгалтерские и налоговые проводки" - по данным этой вкладки сторнируются проводки. Следующие вкладки - это сторнирование по регистрам НДС.
Документ заполняется автоматически, если это сторорно другого документа. При этом сторно делается по всем регистрам (в том числе и НДС) отменяемого документа.
Ответить | Ответить с цитатой | Цитировать
 
 
# Projekt 1Capp 15.11.2012 16:49
Да, можно через доп. листы :-)
Ответить | Ответить с цитатой | Цитировать
 
 
# Евгения 10.02.2013 20:22
Знаете, это все просто, конечно. Но ответьте пожалуйста как сделать сторно выпуска готовой продукции? если при изготовлении были использованы еще и материалы. уже двое суток маюсь. если закрывает 20-ый счет, то вылазиет остаток на 43 ненужный, если наоборот, то не закрывается 20. есть ли подробное описание по документу расчет себестоимости выпуска, в какой последовательно сти он записывается (в плане регистров накопления) и как все таки сделать это дурацкое сторно
Ответить | Ответить с цитатой | Цитировать
 
 
# Администратор 1С-СФЕРА 11.02.2013 05:39
Добрый день!

Чтобы ответить на ваш вопрос мне нужно:
1) Укажите точно конфигурацию 1С, в которой Вы работаете. В 1С:Бухгалтерии 8 нет документа Расчет себестоимости выпуска.
2) Подробно опишите ситуацию. Какие действия вы делаете? В какой последовательно сти? Какие документы, какими датами?
Ответить | Ответить с цитатой | Цитировать
 
 
# Любовь123 19.04.2013 07:40
Добрый день. Подскажите пожалуйста, нашла ошибку в прошлого бухгалтера, не знаю как поступить.
В 2012году были выставлены инкассовые поручения от ФСС (взыскание взноса....), а она провела на 91.02 как пеня и штрафы, а надо было на 69.01, как теперь это исправить? Делать сторно? Если делать сторно. то подскажите как пожалуйста. С уважением, Любовь.
Ответить | Ответить с цитатой | Цитировать
 
 
# Любовь123 19.04.2013 10:26
Добрый День. Подскажите пожалуйста, я нашла ошибку ранее работавшего бухгалтера. В 2012г. Нам было выставлено инкассовое поручение с ФСС о взыскании взноса..., бухгалтер поставила проводку Д91.2 К 51, а надо было Д69.01 К 51. Это было в 4 квартале 2012г.. т.е. отчетность уже сдана, как мне теперь поступить? С Уважением, Любовь.
Ответить | Ответить с цитатой | Цитировать
 
 
# Администратор 1С-СФЕРА 19.04.2013 17:21
Добрый день!

Программа позволит сделать сторно текущим периодом + сделать корректную проводку. Но тут вопрос больше к бухгалтерам и аудиторам - на сколько это будет корректно по бух. учету.
Ответить | Ответить с цитатой | Цитировать
 
 
# Алиночка 10.04.2014 11:08
Спасибо огромное!!! Выручили!!!
Ответить | Ответить с цитатой | Цитировать
 
 
# Гульназ 19.11.2014 10:28
Благодарю :lol:, помогли :-*
Ответить | Ответить с цитатой | Цитировать
 
 
# Мария11 30.09.2015 13:46
Спасибо!!! помогли! :roll:
Ответить | Ответить с цитатой | Цитировать
 
 
# Таша 07.10.2015 23:47
подскажите пожалуйста, если сторнируем ранее проведенные не верно затраты, авансы же тоже участвуют я имею ввиду сч 60.02. который закрылся проведением документа на тот момент, то сейчас мы должны восстановить эти авансы, но как? 60.02/60.01 с минусом или с + или как?
Ответить | Ответить с цитатой | Цитировать
 
 
# Ольга бух 18.01.2016 11:22
Спасибо! Очень подробно и наглядно :-)
Ответить | Ответить с цитатой | Цитировать
 
 
# Ольга 2016 25.02.2016 13:52
Огромное спасибо. Очень помогли.
Ответить | Ответить с цитатой | Цитировать
 
 
# Павел 28.04.2016 09:02
Как сделать в 1с я понял,но теперь нужно подать документы в налоговую. Сторнировали реализацию товаров и услуг, за первый квартал, НДС уже заплачен. Какие действия после срорнирования в 1с?
Ответить | Ответить с цитатой | Цитировать
 
 
# Гульжан 10.10.2016 14:38
Здравствуйте, Сторнирование как сделать если при "Принятие на учет" вместо 120месяцов стоит 10 мес. и Амортизация уже все списала.
Ответить | Ответить с цитатой | Цитировать
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Тематика



Тип материала



Конфигурация